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品渥食品(300892)资产负债表图
品渥食品(300892)资产负债表    年份:
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)31150.1831451.0936840.5834906.1236289.44
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)18560.9118533.3817537.2815307.7615191.56
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)6627.476100.366474.007396.737727.14
其他应收款(万元)506.15492.51524.65550.38575.44
预付款项(万元)497.91370.38277.36505.00357.57
存货(万元)19701.4419423.8520094.6217904.2120134.84
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1102.62838.86658.94603.40617.22
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)78146.6677210.4282407.4277173.5980893.21
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)29371.25--------
长期股权投资(万元)6.225.284.9225.9925.61
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)19122.1619499.4819903.66--20554.54
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3694.151992.841956.992147.192205.45
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4162.594174.374217.144312.464347.91
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)80.0799.90117.61136.21194.30
递延所得税资产(万元)2816.453049.623241.403622.493915.38
其他非流动资产(万元)2192.933084.052181.660.00--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)51506.8850330.5949762.0750012.4050868.84
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)129653.54127541.01132169.49127185.99131762.05
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)14794.6613070.1116960.0410009.5214208.04
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)402.50460.90445.83460.60458.60
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1046.47491.44964.57636.58718.93
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)794.40758.481156.003738.224442.59
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)6057.116055.721444.141614.751710.09
其他流动负债(万元)34.8645.6463.9060.2461.67
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)23894.4621593.6321983.2917416.9722621.33
长期借款(万元)----4528.144528.144624.63
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)0.00--------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)5.5827.2642.6557.78--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)226.07554.555422.115901.866394.29
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)24120.5222148.1827405.4023318.8329015.62
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)59683.8859683.8859683.8859683.8859683.88
盈余公积(万元)3430.853430.853430.853367.053367.05
未分配利润(万元)34311.8934547.3133956.8732749.0631674.41
减:库存股(万元)1879.531879.531879.531879.531879.53
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)105533.02105392.83104764.09103867.16102746.43
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)105533.02105392.83104764.09103867.16102746.43
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)129653.54127541.01132169.49127185.99131762.05
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-14.07-389.67-427.98-53.30-99.37
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)6627.476100.366474.007396.737727.14
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)18044.1516742.3416161.4416841.4516486.41
应付票据及应付账款(万元)14794.6613070.1116960.0410009.5214208.04
合同负债(万元)764.45711.34948.80897.061021.40
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1388.161682.701977.252639.563139.25
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)220.48527.29851.321315.941769.67
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1331603.56--19903.6620287.04--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-172024-10-302024-08-19
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-212024-10-302024-08-19
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