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酉立智能(920007)经营总结
截止日期2025-06-30
信息来源2025年中期报告
经营情况  七、 经营情况回顾
  (一) 经营计划
  1、以资本为翼,锻造核心竞争力:公司已于2025年8月8日在北交所上市,公司将恪守上市公司治理规范,合理运用募集资金,加速推进生产基地建设项目、研发中心建设项目及智能化改造项目实施,构建从研发到市场的生态闭环。
  2、以责任为锚,共享发展红利:公司始终重视投资者回报,把投资者回报深度融入公司战略规划,与每一位股东共享发展成果。
  3、以全球为疆,开拓多元化增长:公司已在泰国成立控股子公司,同时预计在沙特阿拉伯成立子公司,加速全球研发与生产布局。
  (二) 行业情况
  
  光伏支架是光伏电站的关键部件之一,不仅起到支撑固定作用,确保光伏电站在各类复杂自然条件下稳定、可靠运行数十年,而且对提高光电转换效率,提高电站收益率起到重要作用。同样光伏行业的发展也极大地影响光伏支架行业的发展态势。目前光伏支架产品主要分为分布式支架、固定支架和跟踪支架,分布式支架主要应用于工商业、户用屋顶分布式电站,固定支架和跟踪支架应用场景以地面电站为主。光伏产业作为清洁能源产业的重要组成部分,符合全球经济发展低碳化的大趋势,发展前景广阔。
  随着包括我国在内的各国光伏产业一系列扶持政策的推出,全球光伏产业发展持续提速,全球新增光伏装机量屡创新高。同时相关光伏技术也不断取得突破,光伏发电成本也在逐步下降。随着光伏平价上网的时代来临,因此即使未来光伏产业扶持力度逐渐下降,光伏发电的需求量仍能够保持一定的增长趋势,光伏产业也因此可以从政策驱动逐步转向市场驱动。光伏支架作为光伏发电站的核心组成部分,其重要性不言而喻。因此光伏发电站的持续扩容必然会引起光伏支架需求量的不断上升。
  (三) 新增重要非主营业务情况
  (四) 财务分析
  1、 资产负债结构分析
  1、货币资金较上年末增长了118.50%,主要原因是公司增加银行借款,使得银行存款有所增长。
  、应收票据较上年末增长了 ,主要原因是当期期末已背书或贴现但尚未到期的非 银行承兑汇票金额较大所致;、应收账款较上年末增长了 ,主要原因是当期公司经营业绩增长,应收账款规模随之增长;
  4、预付款项较上年末减少了33.29%,主要原因是公司加强预付款项管控,在保证采购价格优势以及供货稳定性的前提下,进一步降低预付货款比例。、无形资产较上年末增长了 ,主要原因是公司当期新增购置办公软件金额较大。
  6、短期借款较上年末增长了74.67%,主要原因是公司经营业绩增长,资金需求增大,银行借款规模有所增加。
  7、在建工程较上年末减少了98.22%,主要原因是公司待安装验收设备减少。
  2、 营业情况分析
  (1) 利润构成
  1、营业成本较上年同期增加了31.36%,主要系公司经营业绩持续向好,营业收入与营业成本同比增长所致;
  2、财务费用较上年同期增加了69.03%,主要系公司外销收入占比较高,受美元兑人民币汇率波动影响,汇兑收益减少所致;
  3、其他收益较上年同期增加了942.05%,主要系当期收到政府补助金额增加所致;
  、信用减值损失较上年同期增加了 ,主要系应收帐款计提坏帐准备变动所致;
  5、资产减值损失较上年同期减少了42.14%,主要系存货跌价计提变动所致;
  6、资产处置收益较上年同期增加了80.39%,主要系本期资产处置损失减少所致;
  、营业外收入较上年同期增加了 ,主要系当期质量扣款增加所致;
  8、营业外支出较上年同期减少了89.70%,主要系当期滞纳金减少所致。
  (2) 收入构成
  要原因是公司下游光伏支架客户,特别是境外客户的需求增加带动了公司销售规模的增长。
  3、 现金流量状况
  1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 331.21%,主要原因是当期公司加强预付款项管控,进一步降低预付货款比例,预付款项金额减少;
  2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 43.58%,主要原因是当期公司采购设备等固定资产投入
  有所减少;
  3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 33.32%,主要原因是公司当期偿还到期银行借款金额较
  高所致。
  4、 理财产品投资情况
  

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