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苏泊尔(002032)
预告年度2024-12-31
预测指标营业收入
业绩变动预计2024年1-12月营业收入:2,242,733万元,同比上年增长:5.27%。
预告类型略增
预测数值(元)224.27亿
业绩变动同比5.27%~5.27%
业绩变动环比6.62%~6.62%
业绩预计原因报告期内,面对复杂的国内市场环境与消费者更理性的市场需求,内销营业收入较同期略有下降;但公司通过持续创新及强大的渠道竞争优势,实现核心品类的线上、线下市场占有率持续提升。同时,公司采取了积极的措施,持续提高营销效率并严格控制各项费用支出。公司主要外销客户的订单较同期增长明显,外销营业收入取得较好的增长。
预告年度2024-12-31
预测指标扣除非经常性损益后的净利润
业绩变动预计2024年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:205,000万元至208,000万元,同比上年增长:2.78%至4.29%。
预告类型略增
预测数值(元)20.50亿~20.80亿
业绩变动同比2.78%~4.29%
业绩变动环比33.95%~40.18%
业绩预计原因报告期内,面对复杂的国内市场环境与消费者更理性的市场需求,内销营业收入较同期略有下降;但公司通过持续创新及强大的渠道竞争优势,实现核心品类的线上、线下市场占有率持续提升。同时,公司采取了积极的措施,持续提高营销效率并严格控制各项费用支出。公司主要外销客户的订单较同期增长明显,外销营业收入取得较好的增长。
预告年度2024-12-31
预测指标归属于上市公司股东的净利润
业绩变动预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:223,000万元至226,000万元,同比上年增长:2.3%至3.68%。
预告类型略增
预测数值(元)22.30亿~22.60亿
业绩变动同比2.30%~3.68%
业绩变动环比61.94%~68.03%
业绩预计原因报告期内,面对复杂的国内市场环境与消费者更理性的市场需求,内销营业收入较同期略有下降;但公司通过持续创新及强大的渠道竞争优势,实现核心品类的线上、线下市场占有率持续提升。同时,公司采取了积极的措施,持续提高营销效率并严格控制各项费用支出。公司主要外销客户的订单较同期增长明显,外销营业收入取得较好的增长。
预告年度2024-12-31
预测指标每股收益
业绩变动预计2024年1-12月每股收益盈利:2.8元至2.84元。
预告类型略增
预测数值(元)2.80~2.84
业绩变动同比--
业绩变动环比62.40%~68.88%
业绩预计原因报告期内,面对复杂的国内市场环境与消费者更理性的市场需求,内销营业收入较同期略有下降;但公司通过持续创新及强大的渠道竞争优势,实现核心品类的线上、线下市场占有率持续提升。同时,公司采取了积极的措施,持续提高营销效率并严格控制各项费用支出。公司主要外销客户的订单较同期增长明显,外销营业收入取得较好的增长。
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