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东方碳素(832175)经营总结
截止日期2025-06-30
信息来源2025年中期报告
经营情况  七、 经营情况回顾
  (一) 经营计划
  
  2025年上半年,受公司产品下游行业光伏、新能源、冶金等行业产能过剩和市场低迷的影响,公司产品毛利率同比大幅下滑,面临复杂的宏观和行业竞争环境,东方碳素在公司董事会的领导下,审慎决策、积极应对,报告期内主要做了以下工作:
  1、加大市场拓展力度
  加大市场开发力度,积极开拓国内外市场,提高公司产品市场渗透率,加强与现有客户的合作,提高客户满意度,巩固市场份额的同时,深度挖掘潜在中大客户,积极寻找新的客户资源,优化客户结构。
  2、继续推进研发创新
  积极打造企业自有研发团队,进一步优化研发流程和生产工艺,降低生产成本,以提高产品质量和性能,为未来推出具有更强市场竞争力的新产品做准备。
  3、实施减产降本增效
  目前石墨材料下游光伏新能源和其他行业客户需求放缓,为了减轻公司经营和财务压力,经公司研究,决定适度减产,公司产品销售以消化前期库存为主,以待市场需求回暖。
  4、延迟募投项目投资进度
  在募投项目实施过程中,受国内外宏观经济环境影响,行业市场环境发生变化,为了使“年产 1.8万吨高端特种石墨碳材项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求,提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,维护全体股东的利益,公司在考虑外部市场环境和实际经营需要的情况下,将募投项目的规划建设期延迟至2026年3月31日。
  5、安全环保生产
  报告期内,公司按照环保部门的要求,继续配套完善安全环保设施,规范运行环保管理一体化平台,持续进行全员安全环保大学习、大演练,深度提高了员工的安全和环保意识。
  6、企业治理水平
  报告期内,公司严格按照上市公司的治理要求,全方位提升公司管理层的资本市场合法合规运营意识,加强和进一步完善企业内控管理,充分发挥审计委员会在公司治理方面的重要作用。
  (二) 行业情况
  特种石墨行业作为新材料领域的重要组成部分,近年来呈现出显著的发展趋势。其下游包括锂电、光伏、半导体、冶金、人造金刚石、电子、航天航空、军事工业、核工程等行业,报告期内行业发展动态如下:
  1、报告期内,尽管光伏发电装机容量整体上有所增加,新能源车市场销售量良好,但是因为光伏、新能源电池行业因为前期产能上的过快过大,导致光伏用石墨和新能源电池烧结用石墨市场需求疲软,石墨销售价格也大幅下跌。
  2、特种石墨行业的技术进步不断推动产品创新。例如,等静压特种石墨因其优异的物理和化学特性,被广泛应用于多个领域。随着技术的不断进步,特种石墨的性能将进一步提升,应用范围也将进一步拓宽到半导体、航天军工和核电工程领域。
  3、特种石墨行业的企业规模普遍较小,但随着行业的发展,具备产业链一体化生产能力和规模效应的企业将更具竞争力,行业集中度有望逐步提升。4. 国家对新材料产业的大力支持及下游应用行业的快速发展,为特种石墨行业提供了良好的政策环境和市场需求。随着国内企业技术、质量水平的提升,国内特种石墨将走出国门参与世界竞争。
  (三) 新增重要非主营业务情况
  (四) 财务分析
  1、 资产负债结构分析
  1、本报告期,公司货币资金较上期减少 42.92%,原因:一是公司募集资金和政府补助资金投入年产 3万吨高端特种石墨碳材项目建设,二是期初农业银行发放的 1,000.00万元银行贷款在本期偿还所致。
  2、应收款项融资较上期减少 57.22%,原因是本报告期末公司持有的“6+9银行”的银行承兑汇票
  减少所致。
  3、其他应收款较上期减少46.00%,原因是上年末部分其他应收账款在本期收回所致。
  4、递延所得税资产较上期增加 62.51%,原因是本报告期计提存货跌价准备和未弥补亏损增加,计提递延所得税资产所致。
  5、应付票据较上期减少100.00%,原因是上期公司签发的银行承兑在本期解付所致。
  6、应付账款较上期较少47.04%,原因是随着年产3万吨高端特种石墨碳材项目建设进入中后期,工程设备应付款较上期大幅减少所致。
  7、合同负债较上期减少 56.00%,原因是上期预收账款在本期确认收入,本期无新增大额预收账款所致。
  8、应付职工薪酬较上期减少47.07%,原因是上年期末应付职工薪酬中包含2024年已计提尚未发放
  的年终奖金,在本期发放导致。
  9、应交税费较上期减少 79.94%,原因是本报告期内公司申请增值税留底退税,本报告期末无应交增值税、城建税及附加费所致。
  2、 营业情况分析
  (1) 利润构成
  1、本报告期,营业收入较上期减少 30.04%,原因是上年同期产品价格处于相对高位,之后销售价格下降导致营业收入同比减少 30.04%。
  2、销售费用较上期减少 55.08%,原因是营业收入下降,销售人员绩效工资减少所致。
  3、信用减值损失较上期增加 156.53%,原因是本报告期应收账款、其他应收款减少,计提的信用减值损失转回所致。
  4、资产减值损失较上期减少 103.32%,原因是本报告期与上年同期相比,产品价格下降,计提存货跌价准备增加所致。
  5、其他收益较上期增加 63.04%,原因是本报告期内收到市级高质量发展专项资金补助所致。
  6、营业利润较上期减少 608.40%,原因是本报告期与上年同期相比,产品价格下降收入减少,同时计提存货跌价准备所致。
  7、营业外收入较上期减少 99.99%,原因是上年有项目建设安全施工罚款,本报告期没有所致。
  8、利息收入较上期减少 71.64%,原因是随着募集资金的使用,公司银行存款减少所致。
  9、利润总额较上期减少 602.4%,原因是本报告期与上年同期相比,产品价格下降收入减少,同时计提存货跌价准备所致。10、所得税费用较上期减少 1,071.92%,原因是本报告期计提存货跌价准备和未弥补亏损增加,计提递延所得税资产所致。
  (2) 收入构成
  2、投资活动现金流量净额较上期增加79.42%,原因是公司年产3万吨高端特种石墨碳材项目建设
  进入中后期,项目建设支出减少所致。
  3、筹资活动现金流量净额较上期减少110.01%,原因是上年同期因项目建设提取项目贷款,而本期没有提取项目贷款所致。
  4、 理财产品投资情况
  

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